正味財産増減計算書

令和4年度正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(単位:円)
  当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
  経常増減の部      
 (1)経常収益      
   ①基本財産運用益 11,066,744 14,728,748 -3,662,004
    基本財産受取利息 82,001 82,424 -423
    基本財産受取配当金 10,984,743 14,646,324 -3,661,581
   ②特定財産運用益 367 1,008 -641
    特定財産受取利息 367 1,008 -641
   ③受取寄附金 0 0 0
    受取寄附金 0 0 0
   ④雑収入 500,209 101 500,108
    普通預金受取利息他 500,209 101 500,108
経 常 収 益 計 11,567,320 14,729,857 -3,162,537
 (2)経常費用  
   ①事業費 21,162,156 18,338,177 2,823,979
    研究開発助成金 9,900,000 10,000,000 -100,000
    交流・育成助成金 2,050,000 1,120,000 930,000
    表彰事業・表彰金 1,500,000 1,800,000 -300,000
    調査事業助成金 0 0 0
    役員報酬 3,156,842 1,483,716 1,673,126
    給料手当 792,000 638,550 153,450
    会議費 918,386 1,102,783 -184,397
    旅費交通費 143,180 255,730 -112,550
    通信運搬費 162,461 204,015 -41,554
    広報費 269,940 330,990 -61,050
    事務用消耗品費 124,955 99,389 25,566
    印刷製本費 1,081,828 268,400 813,428
    賃借料 529,134 474,154 54,980
    諸謝金 490,000 550,000 -60,000
    雑費 43,430 10,450 32,980
   ②管理費 7,599,159 5,054,490 2,544,669
    役員報酬 3,025,838 1,888,924 1,136,914
    給料手当 1,608,000 1,296,450 311,550
    福利厚生費 684,564 290,053 394,511
    会議費 360,232 137,332 222,900
    旅費交通費 116,260 12,350 103,910
    通信運搬費 146,339 143,125 3,214
    什器備品費 404,262 196,900 207,362
    事務用消耗品費 152,738 121,482 31,256
    印刷製本費 9,460 3,900 5,560
    水道光熱費 207,934 198,008 9,926
    賃借料 646,746 579,536 67,210
    雑費 236,786 186,430 50,356
経 常 費 用 計 28,761,315 23,392,667 5,368,648
当 期 経 常 増 減 額 -17,193,995 -8,662,810 -8,531,185
  ★他会計振替額   50,000,000  
   当期一般正味財産増減額 -17,193,995 -8,662,810 -8,531,185
   一般正味財産期首残高 65,825,827 24,488,637 41,337,190
   一般正味財産期末残高 48,631,832 65,825,827 -17,193,995
Ⅱ 指定正味財産増減の部  
   一般正味財産への振替額   50,000,000  
   基本財産評価損益      
   当期指定正味財産増減額   -50,000,000  
   指定正味財産期首残高 626,104,150 676,104,150  
   指定正味財産期末残高 626,104,150 626,104,150 0
 
正 味 財 産 期 末 残 高 674,735,982 691,929,977 -17,193,995

 

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(単位:円)
  公 益 目 的 事 業 会 計 収益事業
等会計
法人会計 合計
助成事業 表彰事業 調査事業 共通 小計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1)経常収益
 
  ①基本財産運用益 0 0 0 6,131,744 6,131,744 0 4,935,000 11,066,744
   基本財産受取利息       82,001 82,001   0 82,001
   基本財産受取配当金       6,049,743 6,049,743   4,935,000 10,984,743
  ②特定財産運用益 367 0 0 0 367 0 0 367
   特定財産受取利息 367     0 367   0 367
  ③寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0
   受取寄附金 0 0 0 0 0   0 0
  ④雑収益 0 0 0 500,209 500,209 0 0 500,209
   普通預金受取利息他 0 0 0 500,209 500,209   0 500,209
経 常 収 益 計 367 0 0 6,631,953 6,632,320 0 4,935,000 11,567,320
 (2)経常費用  
  ①事業費 12,652,054 1,507,720 2,259,056 4,743,326 21,162,156 0 0 21,162,156
   研究開発助成金 9,900,000       9,900,000     9,900,000
   交流・育成助成金 2,050,000       2,050,000     2,050,000
   表彰事業・表彰金   1,500,000     1,500,000     1,500,000
   調査事業助成金   0     0     0
   役員報酬       3,156,842 3,156,842     3,156,842
   給料手当       792,000 792,000     792,000
   会議費 165,836   752,550   918,386     918,386
   旅費交通費 19,240 6,840 117,100   143,180     143,180
   通信運搬費 5,308   16,758 140,395 162,461     162,461
   広報費     269,940   269,940     269,940
   事務用消耗品費       124,955 124,955     124,955
   印刷製本費 121,000   960,828   1,081,828     1,081,828
   賃借料       529,134 529,134     529,134
   諸謝金 380,000   110,000   490,000     490,000
   雑費 10,670 880 31,880   43,430     43,430
  ②管理費 0 0 0 0 0 0 7,599,159 7,599,159
   役員報酬         0   3,025,838 3,025,838
   給料手当         0   1,608,000 1,608,000
   福利厚生費         0   684,564 684,564
   会議費         0   360,232 360,232
   旅費交通費         0   116,260 116,260
   通信運搬費         0   146,339 146,339
   什器備品費         0   404,262 404,262
   事務用消耗品費         0   152,738 152,738
   印刷製本費         0   9,460 9,460
   水道光熱費         0   207,934 207,934
   賃借料         0   646,746 646,746
   雑費         0   236,786 236,786
経 常 費 用 計 12,652,054 1,507,720 2,259,056 4,743,326 21,162,156 0 7,599,159 28,761,315
当 期 経 常 増 減 額 -12,651,687 -1,507,720 -2,259,056 1,888,627 -14,529,836 0 -2,664,159 -17,193,995
 ★他会計振替額 0 0 0 0 0 0   0
  当期一般正味財産増減額 -12,651,687 -1,507,720 -2,259,056 1,888,627 -14,529,836 0 -2,664,159 -17,193,995
  一般正味財産期首残高 50,000,000     6,809,495 56,809,495 0 9,016,332 65,825,827
  一般正味財産期末残高 37,348,313 -1,507,720 -2,259,056 8,698,122 42,279,659 0 6,352,173 48,631,832
Ⅱ 指定正味財産増減の部  
  一般正味財産への振替額         0 0 0  
  基本財産評価損益                
  当期指定正味財産増減額   0 0 0 0 0 0  
  指定正味財産期首残高   0 0 0 614,404,150 0 11,700,000 626,104,150
  指定正味財産期末残高   0 0 0 614,404,150 0 11,700,000 626,104,150
 
正 味 財 産 期 末 残 高   0 0   656,683,809 0 18,052,173 674,735,982

 

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

令和5年3月31日現在
1. 基本財産及び特定資産の明細
 「財務諸表に対する注記」に記載のとおりです。
2. 引当金明細
 「財務諸表に対する注記」に記載のとおり当該事項はありません。