正味財産増減計算書

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(単位:円)
  当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1 経常増減の部      
 (1)経常収益      
   ①基本財産運用益 16,441,959 16,139,239 302,720
    基本財産受取利息 2,318,718 2,015,998 302,720
    基本財産受取配当金 14,123,241 14,123,241 0
   ②特定財産運用益 10,547 21,099 -10,552
    特定財産受取利息 10,547 21,099 -10,552
   ③寄附金 0 0 0
    受取寄附金 0 0 0
   ④雑収益 2,436 2,063 373
    普通預金受取利息 2,436 2,063 373
経 常 収 益 計 16,454,942 16,162,401 292,541
 (2)経常費用      
   ①事業費 18,877,407 20,519,754 -1,642,347
    研究開発助成金 10,400,000 12,300,000 -1,900,000
    交流・育成助成金 690,000 350,000 340,000
    表彰事業・表彰金 1,500,000 1,500,000 0
    調査事業助成金 500,000 590,000 -90,000
    役員報酬 1,852,500 1,560,000 292,500
    給料手当 594,000 594,000 0
    会議費 1,059,878 1,165,210 -105,332
    旅費交通費 207,160 328,850 -121,690
    通信運搬費 247,680 193,786 53,894
    事務用消耗品費 78,883 61,376 17,507
    印刷製本費 864,648 933,296 -68,648
    賃借料 471,372 471,469 -97
    諸謝金 400,000 460,000 -60,000
    雑費 11,286 11,767 -481
   ②管理費 5,776,468 4,625,710 1,150,758
    役員報酬 2,533,500 1,460,000 1,073,500
    給料手当 1,206,000 1,206,000 0
    福利厚生費 109,361 60,380 48,981
    会議費 294,430 242,282 52,148
    旅費交通費 122,130 93,470 28,660
    通信運搬費 249,167 205,834 43,333
    什器備品費 134,028 226,610 -92,582
    事務用消耗品費 93,712 88,929 4,783
    印刷製本費 2,950 2,916 34
    水道光熱費 169,726 173,661 -3,935
    賃借料 576,120 576,239 -119
    雑費 285,344 289,389 -4,045
経 常 費 用 計 24,653,875 25,145,464 -491,589
当 期 経 常 増 減 額 -8,198,933 -8,983,063 784,130
   当期一般正味財産増減額 -8,198,933   -8,198,933
   一般正味財産期首残高 26,730,564 35,713,627 -8,983,063
   一般正味財産期末残高 18,531,631 26,730,564 -8,198,933
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
   一般正味財産への振替額 18,531,631 26,730,564 -8,198,933
   基本財産評価損益      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 676,104,150 676,104,150 0
   指定正味財産期末残高 676,104,150 676,104,150 0
       
正 味 財 産 期 末 残 高 694,635,781 702,834,714 -8,198,933

 

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(単位:円)
  公 益 目 的 事 業 会 計 収益事業
等会計
法人会計 合計
助成事業 表彰事業 調査事業 共通 小計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1 経常増減の部
 (1)経常収益
 
  ①基本財産運用益 0 0 0 10,114,748 10,114,748 0 6,327,211 16,441,959
   基本財産受取利息       2,318,718 2,318,718   0 2,318,718
   基本財産受取配当金       7,796,030 7,796,030   6,327,211 14,123,241
  ②特定財産運用益 10,547 0 0 0 10,547 0 0 10,547
   特定財産受取利息 10,547     0 10,547   0 10,547
  ③寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0
   受取寄附金 0 0 0 0 0   0 0
  ④雑収益 0 0 0 0 0 0 2,436 2,436
   普通預金受取利息 0 0 0 0 0   2,436 2,436
経 常 収 益 計 10,547 0 0 10,114,748 10,125,295 0 6,329,647 16,454,942
 (2)経常費用  
  ①事業費 11,459,276 1,500,864 2,766,113 3,151,154 18,877,407 0 0 18,877,407
   研究開発助成金 10,400,000       10,400,000     10,400,000
   交流・育成助成金 690,000       690,000     690,000
   表彰事業・表彰金   1,500,000     1,500,000     1,500,000
   調査事業助成金     500,000   500,000     500,000
   役員報酬       1,852,500 1,852,500     1,852,500
   給料手当       594,000 594,000     594,000
   会議費 88,344   971,534   1,059,878     1,059,878
   旅費交通費 12,000   195,160   207,160     207,160
   通信運搬費 27,331   60,205 160,144 247,680     247,680
   事務用消耗品費 5,745     73,138 78,883     78,883
   印刷製本費 27,864   836,784   864,648     864,648
   賃借料       471,372 471,372     471,372
   諸謝金 200,000   200,000   400,000     400,000
   雑費 7,992 864 2,430   11,286     11,286
  ②管理費 0 0 0 0 0 0 5,776,468 5,776,468
   役員報酬         0   2,533,500 2,533,500
   給料手当         0   1,206,000 1,206,000
   福利厚生費         0   109,361 109,361
   会議費         0   294,430 294,430
   旅費交通費         0   122,130 122,130
   通信運搬費         0   249,167 249,167
   什器備品費         0   134,028 134,028
   事務用消耗品費         0   93,712 93,712
   印刷製本費         0   2,950 2,950
   水道光熱費         0   169,726 169,726
   賃借料         0   576,120 576,120
   雑費         0   285,344 285,344
経 常 費 用 計 11,459,276 1,500,864 2,766,113 3,151,154 18,877,407 0 5,776,468 24,653,875
当 期 経 常 増 減 額 -11,448,729 -1,500,864 -2,766,113 6,963,594 -8,752,112 0 553,179 -8,198,933
  当期一般正味財産増減額 -10,000,000 0 0 1,247,888 -8,752,112 0 553,179 -8,198,933
  一般正味財産期首残高 20,000,000 0 0 1,515,234 21,515,234 0 5,215,330 26,730,564
  一般正味財産期末残高 10,000,000 0 0 2,763,122 12,763,122 0 5,768,509 18,531,631
Ⅱ 指定正味財産増減の部  
  一般正味財産への振替額 10,000,000 0 0 2,763,122 12,763,122 0 5,768,509 18,531,631
  基本財産評価損益                
  当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定正味財産期首残高 0 0 0 664,404,150 664,404,150 0 11,700,000 676,104,150
  指定正味財産期末残高 0 0 0 664,404,150 664,404,150 0 11,700,000 676,104,150
 
正 味 財 産 期 末 残 高 10,000,000 0 0 667,167,272 677,167,272 0 17,468,509 694,635,781

 

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

平成28年3月31日現在
1. 基本財産及び特定資産の明細
 「財務諸表に対する注記」に記載のとおりです。
2. 引当金明細
 「財務諸表に対する注記」に記載のとおり当該事項はありません。