正味財産増減計算書

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(単位:円)
  当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1 経常増減の部      
 (1)経常収益      
   ①基本財産運用益 46,723,306 46,722,895 411
    基本財産受取利息 692,002 691,591 411
    基本財産受取配当金 46,031,304 46,031,304 0
   ②特定財産運用益 0 0 0
    特定財産受取利息 0 0 0
   ③寄附金 0 0 0
    受取寄附金 0 0 0
   ④雑収益 10,102 132 9,970
    普通預金受取利息 10,102 132 9,970
経 常 収 益 計 46,733,408 46,723,027 10,381
 (2)経常費用  
   ①事業費 31,969,420 31,498,063 471,357
    研究開発助成金 21,000,000 22,000,000 -1,000,000
    交流・育成助成金 1,945,000 885,000 1,060,000
    表彰事業・表彰金 1,800,000 1,500,000 300,000
    調査事業助成金 1,310,000 1,250,000 60,000
    役員報酬 1,950,000 1,950,000 0
    給料手当 594,000 594,000 0
    会議費 443,124 746,550 -303,426
    旅費交通費 251,460 346,620 -95,160
    通信運搬費 166,172 320,652 -154,480
    広報費 882,322 0 882,322
    事務用消耗品費 59,345 112,002 -52,657
    印刷製本費 640,137 826,287 -186,150
    賃借料 473,232 471,682 1,550
    諸謝金 425,000 475,000 -50,000
    雑費 29,628 20,270 9,358
   ②管理費 5,769,940 6,148,789 -378,849
    役員報酬 1,884,000 1,680,000 204,000
    給料手当 1,206,000 1,206,000 0
    福利厚生費 49,447 72,389 -22,942
    会議費 940,292 1,214,815 -274,523
    旅費交通費 148,950 138,200 10,750
    通信運搬費 125,936 302,060 -176,124
    什器備品費 277,880 351,008 -73,128
    事務用消耗品費 63,503 87,082 -23,579
    印刷製本費 3,700 5,600 -1,900
    水道光熱費 190,173 168,789 21,384
    賃借料 578,400 576,500 1,900
    雑費 301,659 346,346 -44,687
経 常 費 用 計 37,739,360 37,646,852 92,508
当 期 経 常 増 減 額 8,994,048 9,076,175 -82,127
  ★他会計振替額 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 8,994,048 9,076,175 -82,127
   一般正味財産期首残高 20,570,096 11,493,921 9,076,175
   一般正味財産期末残高 29,564,144 20,570,096 8,994,048
Ⅱ 指定正味財産増減の部  
   一般正味財産への振替額 0 0 0
   基本財産評価損益      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 676,104,150 676,104,150 0
   指定正味財産期末残高 676,104,150 676,104,150 0
 
正 味 財 産 期 末 残 高 705,668,294 696,674,246 8,994,048

 

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(単位:円)
  公 益 目 的 事 業 会 計 収益事業
等会計
法人会計 合計
助成事業 表彰事業 調査事業 共通 小計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1)経常収益
 
  ①基本財産運用益 0 0 0 26,043,306 26,043,306 0 20,680,000 46,723,306
   基本財産受取利息       692,002 692,002   0 692,002
   基本財産受取配当金       25,351,304 25,351,304   20,680,000 46,031,304
  ②特定財産運用益 0 0 0 0 0 0 0 0
   特定財産受取利息 0     0 0   0 0
  ③寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0
   受取寄附金 0 0 0 0 0   0 0
  ④雑収益 0 0 0 0 0 0 10,102 10,102
   普通預金受取利息 0 0 0 0 0   10,102 10,102
経 常 収 益 計 0 0 0 26,043,306 26,043,306 0 20,690,102 46,733,408
 (2)経常費用  
  ①事業費 23,378,776 1,800,946 3,639,055 3,150,643 31,969,420 0 0 31,969,420
   研究開発助成金 21,000,000       21,000,000     21,000,000
   交流・育成助成金 1,945,000       1,945,000     1,945,000
   表彰事業・表彰金   1,800,000     1,800,000     1,800,000
   調査事業助成金     1,310,000   1,310,000     1,310,000
   役員報酬       1,950,000 1,950,000     1,950,000
   給料手当       594,000 594,000     594,000
   会議費 77,652   365,472   443,124     443,124
   旅費交通費 20,110   231,350   251,460     251,460
   通信運搬費 46,711 82 36,145 83,234 166,172     166,172
   広報費     882,322   882,322     882,322
   事務用消耗品費 7,938   1,230 50,177 59,345     59,345
   印刷製本費 49,161   590,976   640,137     640,137
   賃借料       473,232 473,232     473,232
   諸謝金 220,000   205,000   425,000     425,000
   雑費 12,204 864 16,560   29,628     29,628
  ②管理費 0 0 0 0 0 0 5,769,940 5,769,940
   役員報酬         0   1,884,000 1,884,000
   給料手当         0   1,206,000 1,206,000
   福利厚生費         0   49,447 49,447
   会議費         0   940,292 940,292
   旅費交通費         0   148,950 148,950
   通信運搬費         0   125,936 125,936
   什器備品費         0   277,880 277,880
   事務用消耗品費         0   63,503 63,503
   印刷製本費         0   3,700 3,700
   水道光熱費         0   190,173 190,173
   賃借料         0   578,400 578,400
   雑費         0   301,659 301,659
経 常 費 用 計 23,378,776 1,800,946 3,639,055 3,150,643 31,969,420 0 5,769,940 37,739,360
当 期 経 常 増 減 額 -23,378,776 -1,800,946 -3,639,055 22,892,663 -5,926,114 0 14,920,162 8,994,048
 ★他会計振替額 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 -15,000,000 0
  当期一般正味財産増減額 -8,378,776 -1,800,946 -3,639,055 22,892,663 9,073,886 0 -79,838 8,994,048
  一般正味財産期首残高         -931,674 0 21,501,770 20,570,096
  一般正味財産期末残高         8,142,212 0 21,421,932 29,564,144
Ⅱ 指定正味財産増減の部  
一般正味財産からの振替額 0 0 0 0 0 0   0
  基本財産評価損益                
  当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定正味財産期首残高 0 0 0 0 664,404,150 0 11,700,000 676,104,150
  指定正味財産期末残高 0 0 0 0 664,404,150 0 11,700,000 676,104,150
 
正 味 財 産 期 末 残 高 0 0 0 0 672,546,362 0 33,121,932 705,668,294

 

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

平成31年3月31日現在
1. 基本財産及び特定資産の明細
 「財務諸表に対する注記」に記載のとおりです。
2. 引当金明細
 「財務諸表に対する注記」に記載のとおり当該事項はありません。