正味財産増減計算書

令和元年度正味財産増減計算書

令和元年4月1日から令和2年3月31日まで
(単位:円)
  当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1 経常増減の部      
 (1)経常収益      
   ①基本財産運用益 46,435,034 46,723,306 -288,272
    基本財産受取利息 403,730 692,002 -288,272
    基本財産受取配当金 46,031,304 46,031,304 0
   ②特定財産運用益 0 0 0
    特定財産受取利息 0 0 0
   ③寄附金 0 0 0
    受取寄附金 0 0 0
   ④雑収益 2,213 10,102 -7,889
    普通預金受取利息 2,213 10,102 -7,889
経 常 収 益 計 46,437,247 46,733,408 -296,161
 (2)経常費用  
   ①事業費 32,096,112 31,969,420 126,692
    研究開発助成金 21,000,000 21,000,000 0
    交流・育成助成金 1,459,000 1,945,000 -486,000
    表彰事業・表彰金 1,800,000 1,800,000 0
    調査事業助成金 2,000,000 1,310,000 690,000
    役員報酬 1,950,000 1,950,000 0
    給料手当 594,000 594,000 0
    会議費 410,867 443,124 -32,257
    旅費交通費 447,160 251,460 195,700
    通信運搬費 202,354 166,172 36,182
    広報費 272,478 882,322 -609,844
    事務用消耗品費 105,875 59,345 46,530
    印刷製本費 839,504 640,137 199,367
    賃借料 473,342 473,232 110
    諸謝金 525,000 425,000 100,000
    雑費 16,532 29,628 -13,096
   ②管理費 6,337,405 5,769,940 567,465
    役員報酬 1,890,000 1,884,000 6,000
    給料手当 1,206,000 1,206,000 0
    福利厚生費 59,901 49,447 10,454
    会議費 1,274,286 940,292 333,994
    旅費交通費 121,520 148,950 -27,430
    通信運搬費 151,857 125,936 25,921
    什器備品費 582,552 277,880 304,672
    事務用消耗品費 120,612 63,503 57,109
    印刷製本費 3,900 3,700 200
    水道光熱費 188,107 190,173 -2,066
    賃借料 578,534 578,400 134
    雑費 160,136 301,659 -141,523
経 常 費 用 計 38,433,517 37,739,360 694,157
当 期 経 常 増 減 額 8,003,730 8,994,048 -990,318
  ★他会計振替額 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 8,003,730 8,994,048 -990,318
   一般正味財産期首残高 29,564,144 20,570,096 8,994,048
   一般正味財産期末残高 37,567,874 29,564,144 8,003,730
Ⅱ 指定正味財産増減の部  
   一般正味財産への振替額 0 0 0
   基本財産評価損益      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 676,104,150 676,104,150 0
   指定正味財産期末残高 676,104,150 676,104,150 0
 
正 味 財 産 期 末 残 高 713,672,024 705,668,294 8,003,730

 

正味財産増減計算書内訳表

令和元年4月1日から令和2年3月31日まで
(単位:円)
  公 益 目 的 事 業 会 計 収益事業
等会計
法人会計 合計
助成事業 表彰事業 調査事業 共通 小計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1)経常収益
 
  ①基本財産運用益 0 0 0 25,755,034 25,755,034 0 20,680,000 46,435,034
   基本財産受取利息       403,730 403,730   0 403,730
   基本財産受取配当金       25,755,034 25,755,034   20,680,000 46,435,034
  ②特定財産運用益 0 0 0 0 0 0 0 0
   特定財産受取利息 0     0 0   0 0
  ③寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0
   受取寄附金 0 0 0 0 0   0 0
  ④雑収益 0 0 0 0 0 0 10,102 10,102
   普通預金受取利息 0 0 0 0 0   10,102 10,102
経 常 収 益 計 0 0 0 25,755,034 25,755,034 0 20,682,213 46,437,247
 (2)経常費用  
  ①事業費 23,003,441 1,808,654 4,069,461 3,214,556 32,096,112 0 0 32,096,112
   研究開発助成金 21,000,000       21,000,000     21,000,000
   交流・育成助成金 1,459,000       1,459,000     1,459,000
   表彰事業・表彰金   1,800,000     1,800,000     1,800,000
   調査事業助成金     2,000,000   2,000,000     2,000,000
   役員報酬       1,950,000 1,950,000     1,950,000
   給料手当       594,000 594,000     594,000
   会議費 43,505   367,362   410,867     410,867
   旅費交通費 16,620 7,790 422,750   447,160     447,160
   通信運搬費 49,797   51,693 100,864 202,354     202,354
   広報費     272,478   272,478     272,478
   事務用消耗品費 9,525     96,350 105,875     105,875
   印刷製本費 92,684   746,820   839,504     839,504
   賃借料       473,342 473,342     473,342
   諸謝金 320,000   205,000   525,000     525,000
   雑費 12,310 864 3,358   16,532     16,532
  ②管理費 0 0 0 0 0 0 6,337,405 6,337,405
   役員報酬         0   1,890,000 1,890,000
   給料手当         0   1,206,000 1,206,000
   福利厚生費         0   59,901 59,901
   会議費         0   1,274,286 1,274,286
   旅費交通費         0   121,520 121,520
   通信運搬費         0   151,857 151,857
   什器備品費         0   582,552 582,552
   事務用消耗品費         0   120,612 120,612
   印刷製本費         0   3,900 3,900
   水道光熱費         0   188,107 188,107
   賃借料         0   578,534 578,534
   雑費         0   160,136 160,136
経 常 費 用 計 23,003,441 1,808,654 4,069,461 3,214,556 32,096,112 0 6,337,405 38,433,517
当 期 経 常 増 減 額 -23,003,441 -1,808,654 -4,069,461 22,540,478 -6,341,078 0 14,344,808 8,003,730
 ★他会計振替額 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 -20,000,000 0
  当期一般正味財産増減額 -3,003,441 -1,808,654 -4,069,461 22,540,478 13,658,922 0 -5,655,192 8,003,730
  一般正味財産期首残高         8,142,212 0 21,421,932 29,564,144
  一般正味財産期末残高         21,801,134 0 15,766,740 37,567,874
Ⅱ 指定正味財産増減の部  
一般正味財産からの振替額 0 0 0 0 0 0   0
  基本財産評価損益                
  当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定正味財産期首残高 0 0 0 0 664,404,150 0 11,700,000 676,104,150
  指定正味財産期末残高 0 0 0 0 664,404,150 0 11,700,000 676,104,150
 
正 味 財 産 期 末 残 高 0 0 0 0 686,205,284 0 27,466,740 713,672,024

 

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

令和2年3月31日現在
1. 基本財産及び特定資産の明細
 「財務諸表に対する注記」に記載のとおりです。
2. 引当金明細
 「財務諸表に対する注記」に記載のとおり当該事項はありません。